负责审核采购发票、费用报销、付款申请单据,确保真实、合法、合规。 核对采购单、入库单、供应商出库单三单匹配,完成应付账款入账与核销。 登记、管理应付账款明细账,定期与供应商/业务部门对账。 负责付款资料整理、排款、付款录入,配合资金岗完成支付。 监控应付账款余额,编制应付账龄分析表,预警逾期款项。 负责进项发票认证、抵扣、台账管理,配合税务及审计工作。 归档保管合同、发票、付款凭证等财务资料,保证档案完整。 任职要求 大专及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。 持有会计相关证书,有应付/费用/全盘会计经验优先。 熟悉财务软件、ERP系统(金蝶/用友/Oracle/SAP等)及Office。 了解发票管理、进项抵扣、合同与付款流程。 细心严谨、责任心强,有良好沟通与对账能力。 工作内容 发票审核与入账 供应商对账与账龄分析 付款申请与付款处理 进项发票认证与台账 凭证整理与档案归档 成本核算
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